Уверенный рост продаж и опережающий темп роста рентабельности в четвертом квартале

21 Марта 2019
 

Финансовые результаты LafargeHolcim за 2019 год

  • В четвертом квартале чистая выручка от реализации выросла на 5,1% на сопоставимой основе1, нормализованный показатель EBITDA2 увеличился на 6,5% на сопоставимой основе.
  • В 2018 г. чистая выручка от реализации выросла на 5,1% на сопоставимой основе, нормализованный показатель EBITDA увеличился на 3,6% на сопоставимой основе
  • Опережающий темп роста чистой прибыли3 (на 10,8%) и прибыли на акцию3 (+11,9 %).
  • Экономия корпоративных расходов в рамках программы оптимизации «400 млн CHF» намного превысила целевой показатель.
  • Отношение чистого финансового долга к нормализованному показателю EBITDA сократилось с 2,4 в 2017 до 2,2 в 2018.
  • Рост позитивной динамики продолжится и в 2019 г.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты Группы за финансовый год

   

2018 ФГ

2017 ФГ

± %

± % на сопоставимой основе

Чистая выручка от реализации4

млн CHF

27 466

27 021

1,6

5,1

Нормализованный показатель EBITDA

млн CHF

6 016

5 990

0,4

3,6

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке

%

21,9

22,2

   

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

млн CHF

3 312

478

   

Прибыль от операционной деятельности до обесценения

млн CHF

3 306

3 229

2,4

 

Чистая прибыль3

млн CHF

1 569

1 417

10,8

 

Прибыль на акцию3

CHF

2,63

2,35

11,9

 

Денежный поток от операционной деятельности

млн CHF

2 988

3 040

–1,7

 

Свободный денежный поток

млн CHF

1 703

1 685

1,1

 

Чистая финансовая задолженность

млн CHF

13 518

14 346

–5,8

 

На сопоставимой основе (по сравнению с прошлым годом).

EBITDA — прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации.

До обесценения и продажи активов, применительно к акционерам LafargeHolcim Ltd.

Показатель чистой выручки от реализации за 2017 г., пересчитанный в сторону увеличения на 893 млн CHF в связи с отражением валовой выручки от реализации от торговой деятельности с учетом применения МСФО (IFRS) 15, который вступил в силу с 1 января 2018 г. Применение данной нормы не оказывает влияния на нормализованный показатель EBITDA.

Ян Йениш (Jan Jenish), CEO LafargeHolcim: «Во второй половине 2018 г. наблюдался интенсивный рост показателей компании: мы опередили целевые показатели выручки от реализации, а рентабельность росла динамичнее, чем выручка. Результаты 2018 г. свидетельствовали об успешном окончании года. Компания продемонстрировала двузначный рост показателя выручки на акцию и существенно приблизилась к целевому показателю сокращения доли заемных средств. Я горжусь темпами реализации стратегии «Building for Growth» и поздравляю всех сотрудников с отличными результатами. Мы занимаем выгодное положение в индустрии, и в текущем году я ожидаю наращивание темпов роста и прибыльности».

Год уверенного роста. Опережающий темп роста чистой прибыли и прибыли на акцию до обесценения и продажи активов

Чистая выручка от реализации выросла за год на 5,1% на сопоставимой основе, в основном за счет высоких объемов продаж цемента. Показатель чистой выручки от реализации достиг 27 466 млн CHF.

Нормализованный показатель EBITDA достиг 6 016 млн CHF (рост на 3,6 % на сопоставимой основе за весь год) благодаря результатам в сегментах производства цемента, нерудных материалов и готовых бетонных смесей.

Чистая прибыль, распределённая на акционеров LafargeHolcim Ltd, до обесценения и продажи активов превысила показатель 2017 г. на 10,8%.

Прибыль на акцию до обесценения и продажи активов увеличилась до 2,63 CHF (для сравнения — 2,35 CHF в 2017 г.).

Свободный денежный поток достиг значения 1703 млн CHF (для сравнения — 1685 млн CHF в прошлом году).

Чистый долг составил 13 518 млн CHF на конец года, что на 828 млн CHF ниже прошлого года. Процесс продажи активов в Индонезии успешно завершился в конце января 2019 г, его итоги будут в полном объеме отражены в результатах 2019 г.

Рентабельность инвестиционного капитала составила 6,5 % по сравнению с показателем 5,8% за 2017 благодаря корректировкам в распределении капитала.

Финансовые результаты LafargeHolcim за 2019 год

 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

Согласно прогнозу, высокий спрос на глобальном рынке продолжится в 2019 году в сочетании со следующими рыночными тенденциями:

  • Дальнейший рыночный рост в Северной Америке
  • Менее интенсивный, но стабилизирующийся спрос на цемент в Латинской Америке
  • Дальнейший рост спроса в Европе
  • Сложные, но стабилизирующиеся рыночные условия в регионах Ближнего Востока и Африки
  • Дальнейший рост устойчивого спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Исходя из вышеуказанных тенденций и при условии успешной реализации Стратегии на 2022 год, заявленные прежде целевые показатели были подтверждены на 2019 год:

  • Ежегодный сопоставимый рост чистой выручки от реализации составит от 3 до 5%;
  • Ежегодный сопоставимый рост нормализованного показателя EBITDA составит по меньшей мере 5% на сопоставимой основе
  • Соотношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA не должно быть больше, чем в 2 раза.

На финансовый 2018 год Правление предлагает установить размер дивиденда из резерва на взносы в уставный капитал на уровне 2,00 швейцарских франков за именную акцию. При условии одобрения со стороны Ежегодного общего собрания, акционеры смогут выбирать форму причитающихся им выплат по дивидендам: в виде денежных средств, новых акций в LafargeHolcim Ltd со скидкой относительно рыночной стоимости или в виде сочетания денежных средств и акций. С помощью так называемого «дивиденда в виде свидетельства на акцию» инвесторы смогут участвовать в будущем росте компании.

Регион Европа

2018 год оказался удачным для европейского региона: увеличение расходов на общественную инфраструктуру в Восточной и Центральной Европе, оживление в сегменте строительства жилой и коммерческой недвижимости. Рост чистой выручки от реализации по Европе составил 5,0% на сопоставимой основе благодаря увеличению объема продаж во всех сегментах и повышению цен на ключевых рынках Германии, Испании, Польши и России.

Рост нормализованного показателя EBITDA по региону составил 5,0% на сопоставимой основе вследствие высоких объемов и ценового регулирования в сочетании с улучшением показателей продаж готовых бетонных смесей. Эти позитивные факторы в значительной мере компенсируют продолжающуюся инфляцию вследствие роста цен на энергоресурсы и топливо.

Регион Европа, 4 квартал

   

4 квартал 2018 г.

4 квартал
2017 г.1

± %

± % на сопоставимой основе

Продажи цемента

млн тонн

11,3

10,7

6,0

6,0

Продажи нерудных материалов

млн тонн

29,5

31,3

–6,0

0,6

Продажи готовых бетонных смесей

млн м3

5,0

4,7

5,6

4,5

Чистая выручка от реализации

млн CHF

1 862

1 800

3,5

6,2

Нормализованный показатель EBITDA

млн CHF

420

385

9,2

11,0

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке

%

22,2

20,9

   

Регион Европа, финансовый год

   

2018 ФГ

ФГ
2017 г.1

± %

± % на сопоставимой основе

Продажи цемента

млн тонн

45,3

43,1

5,2

5,2

Продажи нерудных материалов

млн тонн

120,4

125,2

–3,8

2,2

Продажи готовых бетонных смесей

млн м3

19,3

18,2

6,0

5,2

Чистая выручка от реализации

млн CHF

7 554

7 008

7,8

5,0

Нормализованный показатель EBITDA

млн CHF

1 499

1 385

8,2

5,0

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке

%

19,5

19,3

   

1 Пересчет чистой выручки от реализации вследствие введения отчетности по валовой выручке от реализации от торговой деятельности по стандарту МСФО 15, вступившему в силу 1 января 2018 года. Применение данной нормы не оказывает влияния на нормализованный показатель EBITDA.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 2018 Г.

Группа, 4 квартал

   

4 квартал 2018 г.

4 квартал 2017 г.1

± %

± % на сопоставимой основе

Продажи цемента

млн тонн

56,5

56,5

0,0

3,6

Продажи нерудных материалов

млн тонн

68,4

70,5

–2,9

0,0

Продажи готовых бетонных смесей

млн м2

12,9

13,0

–0,4

–1,4

Чистая выручка от реализации

млн CHF

6 831

6 928

–1,4

5,1

Нормализованный показатель EBITDA

млн CHF

1 665

1 634

1,9

6,5

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке

%

24,4

23,6

   

На уровне Группы за финансовый год

   

2018 ФГ

2017

ФГ1

± %

± % на сопоставимой основе

Продажи цемента

млн тонн

221,9

220,2

0,8

4,4

Продажи нерудных материалов

млн тонн

273,8

278,7

–1,8

1,2

Продажи готовых бетонных смесей

млн м3

50,9

50,6

0,6

0,6

Чистая выручка от реализации

млн CHF

27 466

27 021

1,6

5,1

Нормализованный показатель EBITDA

млн CHF

6 016

5 990

0,4

3,6

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке

%

21,9

22,2

   

Обесценение3

млн CHF

12

3 829

   

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

млн CHF

3 312

478

   

Прибыль от операционной деятельности до обесценения

млн CHF

3 306

3 229

2,4

 

Чистая прибыль (убыток)3

млн CHF

1 502

1 675

   

Чистая прибыль до обесценения и продажи активов2

млн CHF

1 569

1 417

10,8

 

Прибыль на акцию

CHF

2,52

2,78

   

Прибыль на акцию до обесценения и продажи активов

CHF

2,63

2,35

11,9

 

Денежный поток от операционной деятельности

млн CHF

2 988

3 040

–1,7

 

Свободный денежный поток

млн CHF

1 703

1 685

1,1

 

Чистая финансовая задолженность

млн CHF

13 518

14 346

–5,8

 

Финансовые результаты Группы с разбивкой по сегментам

   

2018 ФГ

2017

ФГ4

± %

± %

на сопоставимой основе

Чистая выручка от реализации цемента (CEM)

млн CHF

18 052

17 964

0,5

6,0

Нормализованный показатель EBITDA (CEM)

млн CHF

4 688

4 810

–2,5

1,7

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке (CEM)

%

26,0

26,8

   

Чистая выручка от реализации нерудных материалов (AGG)

млн CHF

4 091

3 925

4,2

4,5

Нормализованный показатель EBITDA (AGG)

млн CHF

893

767

16,4

15,1

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке (AGG)

%

21,8

19,5

   

Чистая выручка от реализации готовых бетонных смесей (RMX)

млн CHF

5 481

5 263

4,2

3,8

Нормализованный показатель EBITDA (RMX)

млн CHF

232

148

56,6

54,1

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке (RMX)

%

4,2

2,8

   

Чистая выручка от реализации решений и продукции (SOP)

млн CHF

2 396

2 313

3,6

2,7

Нормализованный показатель EBITDA (SOP)

млн CHF

203

264

–23,3

–24,3

Отношение (рентабельность) нормализованного показателя EBITDA к выручке (SOP)

%

8,5

11,4

   

1 Пересчет выручки от реализации от торговой деятельности влияет как на показатели за четвертый квартал, так и на показатели за финансовый год. Пересчет нормализованного показателя EBITDA за четвертый квартал на –70 млн швейцарских франков вследствие рекласса с уровня Группы на совместные предприятия доли в чистой прибыли Huaxin, при отсутствии влияния на показатели за финансовый год.

2 Из которых 6 млн CHF включены в прибыль от операционной деятельности за 2018 ФГ и –3 707 млн CHF включены в убытки от операционной деятельности за 2017 ФГ.

3 Распределяемые на акционеров LafargeHolcim Ltd

4 Пересчет чистой выручки от реализации вследствие введения отчетности по валовой выручке от реализации от торговой деятельности по стандарту МСФО 15, вступившему в силу 1 января 2018 года. Применение данной нормы не оказывает влияния на нормализованный показатель EBITDA.